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支出决算批复表

文章来源:铁岭市体育局 添加时间:2017年07月27日 阅读:
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2016年度部门决算批复表
预算代码: 074001
部门名称: 铁岭市体育局
铁岭市财政局

收入支出决算批复表
        财决批复01表
部门:       金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项    目 行次 金额
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 3318.28 一、一般公共服务支出 30  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 1652.15 二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
三、事业收入 4 18.04 四、公共安全支出 33  
四、经营收入 5   五、教育支出 34 824.35
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 36 859.82
  8   八、社会保障和就业支出 37  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38  
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50 1652.15
本年收入合计 22 3336.32 本年支出合计 51 3336.32
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52  
年初结转和结余 24     其中:提取职工福利基金 53  
  其中:项目支出结转和结余 25           转入事业基金 54  
  26   年末结转和结余 55  
  27     其中:项目支出结转和结余 56  
  28     57  
总计 29 3336.32 总计 58 3336.32
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表
                    财决批复02表
部门:                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3336.32 3318.28   18.04      
205 教育支出 824.35 806.31   18.04      
20503 职业教育 824.35 806.31   18.04      
2050302   中专教育 824.35 806.31   18.04      
207 文化体育与传媒支出 859.82 859.82          
20703 体育 770.75 770.75          
2070301   行政运行 200.53 200.53          
2070302   一般行政管理事务 8.86 8.86          
2070304   运动项目管理 133.15 133.15          
2070305   体育竞赛 1.40 1.40          
2070307   体育场馆 352.90 352.90          
2070308   群众体育 5.00 5.00          
2070399   其他体育支出 68.92 68.92          
20799 其他文化体育与传媒支出 89.06 89.06          
2079999   其他文化体育与传媒支出 89.06 89.06          
229 其他支出 1652.15 1652.15          
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 109.64 109.64          
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 109.64 109.64          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1542.51 1542.51          
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1542.51 1542.51          
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

                  财决批复03表
部门:               金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3336.32 1487.77 1848.54      
205 教育支出 824.35 732.89 91.46      
20503 职业教育 824.35 732.89 91.46      
2050302   中专教育 824.35 732.89 91.46      
207 文化体育与传媒支出 859.82 667.89 191.92      
20703 体育 770.75 667.89 102.86      
2070301   行政运行 200.53 200.53 0.00      
2070302   一般行政管理事务 8.86   8.86      
2070304   运动项目管理 133.15 133.15 0.00      
2070305   体育竞赛 1.40   1.40      
2070307   体育场馆 352.90 265.30 87.60      
2070308   群众体育 5.00   5.00      
2070399   其他体育支出 68.92 68.92 0.00      
20799 其他文化体育与传媒支出 89.06   89.06      
2079999   其他文化体育与传媒支出 89.06   89.06      
229 其他支出 1652.15 86.99 1565.16      
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 109.64 86.99 22.65      
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 109.64 86.99 22.65      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1542.51   1542.51      
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1542.51   1542.51      
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
                财决批复06表
部门: 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 783.10 302 商品和服务支出 270.02 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 431.24 30201   办公费 12.89 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 200.10 30202   印刷费 0.27 31002   办公设备购置  
30103   奖金 54.04 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 86.14 30204   手续费 0.04 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费 5.68 30205   水费 4.67 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 3.66 30206   电费 4.53 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 4.42 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 185.95 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 2.26 30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 341.42 30211   差旅费 3.80 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 249.66 30213   维修(护)费 5.86 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 2.40 31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 8.35 30215   会议费 0.01 31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 1.58 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费 3.19 30401   企业政策性补贴  
30308   助学金 3.18 30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 0.16 30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 13.30 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 78.96 30227   委托业务费 3.75 307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 2.05 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 10.73 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 10.60 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.10 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 1,124.52 公用经费合计 270.02
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表
              财决批复04表
部门:             金额单位:万元
收  入 支  出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1666.13 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2 1652.15 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19 806.31 806.31  
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、文化体育与传媒支出 21 859.82 859.82  
  8   二十一、其他支出 22 1,652.15   1652.15
本年收入合计 9 3318.28 本年支出合计 23 3318.28 1,666.13 1652.15
年初结转和结余 10   年末结转和结余 24      
  一般公共预算财政拨款 11     25      
  政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 3318.28 总计 28 3318.28 1,666.13 1652.15
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                               
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                                财决批复05表
部门:                             金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       1,666.13 1,394.54 271.58 1,666.13 1,394.54 271.58        
205 教育支出       806.31 726.65 79.66 806.31 726.65 79.66        
20503 职业教育       806.31 726.65 79.66 806.31 726.65 79.66        
2050302   中专教育       806.31 726.65 79.66 806.31 726.65 79.66        
207 文化体育与传媒支出       859.82 667.89 191.92 859.82 667.89 191.92        
20703 体育       770.75 667.89 102.86 770.75 667.89 102.86        
2070301   行政运行       200.53 200.53   200.53 200.53          
2070302   一般行政管理事务       8.86   8.86 8.86   8.86        
2070304   运动项目管理       133.15 133.15   133.15 133.15          
2070305   体育竞赛       1.40   1.40 1.40   1.40        
2070307   体育场馆       352.90 265.30 87.60 352.90 265.30 87.60        
2070308   群众体育       5.00   5.00 5.00   5.00        
2070399   其他体育支出       68.92 68.92   68.92 68.92          
20799 其他文化体育与传媒支出       89.06   89.06 89.06   89.06        
2079999   其他文化体育与传媒支出       89.06   89.06 89.06   89.06        
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
                                财决批复07表
部门:                             金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余     本年收入     本年支出     年末结转和结余      
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       1,652.15 86.99 1,565.16 1,652.15 86.99 1,565.16        
229 其他支出       1,652.15 86.99 1,565.16 1,652.15 86.99 1,565.16        
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出       109.64 86.99 22.65 109.64 86.99 22.65        
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出       109.64 86.99 22.65 109.64 86.99 22.65        
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       1,542.51   1,542.51 1,542.51   1,542.51        
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出       1,542.51   1,542.51 1,542.51   1,542.51        
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政专户管理资金收入支出决算表
财决批复08表
部门: 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计       18.04 6.24 11.8 18.04 6.24 11.8          
205 教育支出       18.04 6.24 11.8 18.04 6.24 11.8          
20503 职业教育       18.04 6.24 11.8 18.04 6.24 11.8          
2050302   中专教育       18.04 6.24 11.8 18.04 6.24 11.8          
注:1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
    2.支出功能分类科目编码和科目名称必填。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决批复09表
部门: 金额单位:万元
项  目 2015年决算数 2016年决算数
合  计 30.21 12.1
  1.因公出国(境)费    
  2.公务接待费 0.18  
  3.公务用车购置及运行维护费 30.03 12.1
       公务用车购置费    
       公务用车运行维护费 30.03 12.1